目 录
第一部分 平顶山市行政复议调解接待中心概况
主要职责
第二部分 平顶山市行政复议调解接待中心2016年度部门决算 表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 平顶山市行政复议调解接待中心决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分
平顶山市行政复议调解接待中心概况
- 1 -
一、主要职责
我中心为平顶山市人民政府法制办公室领导的正科级事业
单位,共核定事业编制6名,经费实行财政全额预算管理。2015 年末实有人员总数为3人,全部在岗。
我中心主要负责接待前来申请行政复议、行政调解的公民、
法人和其他组织,并做好登记、受理、转办工作,为行政复议 和行政调解工作的顺利开展提供服务。
- 2 -
第二部分
平顶山市行政复议调解接待中心
2016年度部门决算表
- 3 -
收入支出决算总表
. 公开01表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 金额 |
栏 次 |
| 1 | 栏 次 |
| 2 |
一、财政拨款收入 | 1 | 19.92 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 17.77 |
二、上级补助收入 | 2 |
| 二、外交支出 | 31 |
|
三、事业收入 | 3 |
| 三、国防支出 | 32 |
|
四、经营收入 | 4 |
| 四、公共安全支出 | 33 |
|
五、附属单位上缴收入 | 5 |
| 五、教育支出 | 34 |
|
六、其他收入 | 6 |
| 六、科学技术支出 | 35 |
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| 7 |
| 七、文化体育与传媒支出 | 36 |
|
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 37 |
|
| 9 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 |
|
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 39 |
|
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 40 |
|
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 41 |
|
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 42 |
|
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 43 |
|
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 44 |
|
| 16 |
| 十六、金融支出 | 45 |
|
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 46 |
|
| 18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 47 |
|
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 48 |
|
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 49 |
|
| 21 |
| 二十一、其他支出 | 50 |
|
| 22 |
| 二十二、债务还本支出 | 51 |
|
| 23 |
| 二十三、债务付息支出 | 52 |
|
| 24 |
|
| 53 |
|
本年收入合计 | 25 |
| 本年支出合计 | 54 |
|
用事业基金弥补收支差额 | 26 |
| 结余分配 | 55 |
|
年初结转和结余 | 27 | 1.31 | 年末结转和结余 | 56 | 3.46 |
| 28 |
|
| 57 |
|
总计 | 29 | 21.23 | 总计 | 58 | 21.23 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
- 4 -
收入决算表
公开02表单位:万元
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
功能分类 科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 19.92 | 19.92 |
|
|
|
|
| |
201 | 一般公共服务支出 | 19.92 | 19.92 |
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20101 | 人大事务 |
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2010101 | 行政运行 |
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2010102 | 一般行政管理事务 |
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2010103 | 机关服务 |
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2010104 | 人大会议 |
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2320303 | 地方政府向国际组织借款 付息支出 |
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2010350 | 事业运行 | 19.92 | 19.92 |
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…… |
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…… |
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…… |
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注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
- 5 -
支出决算表
公开03表单位:万元
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位 补助支出 | |
功能分类 科目编码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 17.77 | 17.77 |
|
|
|
| |
201 | 一般公共服务支出 | 17.77 | 17.77 |
|
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20101 | 人大事务 |
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2010101 | 行政运行 |
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2010102 | 一般行政管理事务 |
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2010103 | 机关服务 |
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2010104 | 人大会议 |
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2010105 | 人大立法 |
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2010106 | 人大监督 |
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2010107 | 人大代表履职能力提升 |
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2320411 | 国有土地使用权出让金债务付 息支出 |
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2010350 | 事业运行 | 17.77 | 17.77 |
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…… |
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…… |
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…… |
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注:本表反映部门本年度各项支出情况。
- 6 -
财政拨款收入支出决算表
公开04表单位:万元
收 入 | 支 出 | ||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财 政拨款 | 政府性基金预算 财政拨款 |
栏 次 |
| 1 | 栏 次 |
| 2 | 3 | 4 |
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 19.92 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 17.77 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |
| 二、外交支出 | 32 |
|
|
|
| 3 |
| 三、国防支出 | 33 |
|
|
|
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 34 |
|
|
|
| 5 |
| 五、教育支出 | 35 |
|
|
|
| 6 |
| 六、科学技术支出 | 36 |
|
|
|
| 7 |
| 七、文化体育与传媒支出 | 37 |
|
|
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| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 38 |
|
|
|
| 9 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 39 |
|
|
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| 10 |
| 十、节能环保支出 | 40 |
|
|
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| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 41 |
|
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| 12 |
| 十二、农林水支出 | 42 |
|
|
|
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 43 |
|
|
|
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 44 |
|
|
|
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 45 |
|
|
|
| 16 |
| 十六、金融支出 | 46 |
|
|
|
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 47 |
|
|
|
| 18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 48 |
|
|
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| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 49 |
|
|
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| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 50 |
|
|
|
| 21 |
| 二十一、其他支出 | 51 |
|
|
|
| 22 |
| 二十二、债务还本支出 | 52 |
|
|
|
| 23 |
| 二十三、债务付息支出 | 53 |
|
|
|
| 24 |
|
| 54 |
|
|
|
本年收入合计 | 25 |
| 本年支出合计 | 55 |
|
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年初财政拨款结转和结余 | 26 | 1.31 | 年末财政拨款结转和结余 | 56 | 3.46 |
|
|
一般公共预算财政拨款 | 27 |
|
| 57 |
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 | 28 |
|
| 58 |
|
|
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| 29 |
|
| 59 |
|
|
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总计 | 30 | 21.23 | 总计 | 60 | 21.23 |
|
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- 7 -
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
- 8 -
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表单位:万元
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
功能分类 科目编码 | 科目名称 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 19.92 | 19.92 |
| |
201 | 一般公共服务支出 | 19.92 | 19.92 |
|
20101 | 人大事务 |
|
|
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2010101 | 行政运行 |
|
|
|
2010102 | 一般行政管理事务 |
|
|
|
2010103 | 机关服务 |
|
|
|
2010104 | 人大会议 |
|
|
|
2010105 | 人大立法 |
|
|
|
2010106 | 人大监督 |
|
|
|
2010107 | 人大代表履职能力提升 |
|
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|
2010108 | 代表工作 |
|
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2010109 | 人大信访工作 |
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2010350 | 事业运行 | 19.92 | 19.92 |
|
…… |
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|
…… |
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|
|
…… |
|
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|
|
…… |
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注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
- 9 -
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表单位:万元
人员经费 | 公用经费 | ||||
经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 14.87 | 302 | 商品和服务支出 | 0.02 |
30101 | 基本工资 | 2.73 | 30201 | 办公费 |
|
30102 | 津贴补贴 | 0.63 | 30202 | 印刷费 |
|
30103 | 奖金 | 2.34 | 30203 | 咨询费 |
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30104 | 其他社会保障缴费 | 1.12 | 30204 | 手续费 |
|
30106 | 伙食补助费 |
| 30205 | 水费 |
|
30107 | 绩效工资 | 8.05 | 30206 | 电费 |
|
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 |
| 30207 | 邮电费 |
|
30109 | 职业年金缴费 |
| 30208 | 取暖费 |
|
30199 | 其他工资福利支出 |
| 30209 | 物业管理费 |
|
303 | 对个人和家庭的补助 | 2.88 | 30211 | 差旅费 |
|
30301 | 离休费 |
| 30212 | 因公出国(境)费用 |
|
30302 | 退休费 |
| 30213 | 维修(护)费 |
|
30303 | 退职(役)费 |
| 30214 | 租赁费 |
|
30304 | 抚恤金 |
| 30215 | 会议费 |
|
30305 | 生活补助 |
| 30216 | 培训费 |
|
30306 | 救济费 |
| 30217 | 公务接待费 |
|
30307 | 医疗费 |
| 30218 | 专用材料费 |
|
30308 | 助学金 |
| 30224 | 被装购置费 |
|
30309 | 奖励金 |
| 30225 | 专用燃料费 |
|
30310 | 生产补贴 |
| 30226 | 劳务费 |
|
30311 | 住房公积金 | 2.88 | 30227 | 委托业务费 |
|
30312 | 提租补贴 |
| 30228 | 工会经费 | 0.02 |
30313 | 购房补贴 |
| 30229 | 福利费 |
|
30314 | 采暖补贴 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 |
|
30315 | 物业服务补贴 |
| 30239 | 其他交通费用 |
|
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 |
| 30240 | 税金及附加费用 |
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|
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| 30299 | 其他商品和服务支出 |
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| 30224 | 被装购置费 |
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| 30225 | 专用燃料费 |
|
|
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| 30226 | 劳务费 |
|
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| 30227 | 委托业务费 |
|
- 10 -
|
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| 30228 | 工会经费 |
|
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| 30229 | 福利费 |
|
|
|
| 30231 | 公务用车运行维护费 |
|
|
|
| 30239 | 其他交通费用 |
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|
|
| 30240 | 税金及附加费用 |
|
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| 30299 | 其他商品和服务支出 |
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| 310 | 其他资本性支出 |
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| 31001 | 房屋建筑物购建 |
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| 31002 | 办公设备购置 |
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| 31003 | 专用设备购置 |
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| 31005 | 基础设施建设 |
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| 31006 | 大型修缮 |
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| 31007 | 信息网络及软件购置更新 |
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| 31008 | 物资储备 |
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| 31009 | 土地补偿 |
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| 31010 | 安置补助 |
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| 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |
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| 31012 | 拆迁补偿 |
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| 31013 | 公务用车购置 |
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| 31019 | 其他交通工具购置 |
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| 31020 | 产权参股 |
|
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| 31099 | 其他资本性支出 |
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注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
- 11 -
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表单位:万元
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
- 12 -
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表单位:万元
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
功能分类 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 |
|
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207 | 文化体育与传媒支出 |
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20707 | 国家电影事业发展专项资金及对 应专项债务收入安排的支出 |
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2070701 | 资助国产影片放映 |
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2070702 | 资助城市影院 |
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2070703 | 资助少数民族电影译制 |
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2070799 | 其他国家电影事业发展专项资 金支出 |
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208 | 社会保障和就业支出 |
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20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支 出 |
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…… |
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|
…… |
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|
…… |
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|
…… |
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注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
说明:平顶山市行政复议调解接待中心没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。
- 13 -
第三部分
行政复议调解接待中心
2016年度部门决算情况说明
- 14 -
一、关于收入支出决算总体情况说明
2016年度收入总计19.92万元,支出总计17.77万元,与 2015 年相比,收入总计各增加 18.61 万元,增长 1520%(因我
单位为2015年新成立单位,2015年仅拨付一个月费用);支出
总计各增加17.77万元,2015年我单位没有支出。
二、关于收入决算情况说明
2016年度收入合计19.92万元,其中:财政拨款收入19.92 万元,占100%。
三、关于支出决算情况说明
2016 年度支出合计 17.77 万元,其中:基本支出 17.77 万元,占100%。
四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明
2016 年财政拨款收入 19.92 万元,财政支出总计 17.77 万 元。与2015年相比,财政拨款收入增加18.61万元,总计增长1520%(因我单位为 2015 年新成立单位,2015 年仅拨付一个月
费用),财政拨款支出17.77万元,2015年我单位未产生支出。
五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 (一)财政拨款支出决算总体情况。
- 15 -
2016 年一般公共预算财政拨款支出 17.77 万元,占支出合计的100%。
(二)财政拨款支出决算结构情况。
2016 年度一般公共预算财政拨款支出 17.77 万元,主要用
于以下方面:一般公共服务(类)支出17.77万元,占100%。
(三)财政拨款支出决算具体情况。
2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为25万元,
支出决算为17.77万元,完成年初预算的71%。其中:一般公共服务财政事务事业运行17.77万元。年初预算为25万元,支出 决算为17.77万元,完成年初预算的71%
六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016年一般公共预算财政拨款基本支出17.77万元,其中:
人员经费14.86万元,主要包括:基本工资、津补贴、绩效工资、 其他社会保障支出、奖金;对个人和家庭的补助2.88万元,主 要包括:住房公积金。公用经费0.02万元,主要包括:工会经
费。
七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情 况说明
2016年我单位没有三公经费预算及支出。
1.因公出国(境)费支出0万元。
2、公务用车购置及运行费支出0万元。
3、公务接待费支出0万元。
- 16 -
八、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
2016年度机关运行经费支出0万元。
(二)政府采购支出情况。
2016年度政府采购支出总额0万元。
(三)国有资产占用情况。
2016年期末,我单位没有车辆、设备等国有资产。
- 17 -
第四部分 名词解释
- 18 -
一、财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。
二、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因
客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
三、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 19 -