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平顶山市审计局2020年部门预算公开

日期:2020-06-12 浏览次数:
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005452110/2020-00093
2020
2020-06-15
2020-06-12

 目 录

第一部分 部门预算单位构成

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2020年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件: 2020年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、支出经济分类汇总表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算情况表

十、政府采购汇总表

十一、部门(单位)整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标表

 

 

第一部分 平顶山市审计局部门预算单位构成

    一、主要职能

主要职能是:主管全市审计工作;拟定审计制度并监督执行;向中共平顶山市审计委员会、市政府提交年度市级预算执行和其他财政收支的审计结果报告;出具审计报告,在法定职权范围内做出审计决定或向有关主管机关提出处理、处罚建议;按规定对市管领导干部及依法属于市审计局审计监督对象的其他单位主要负责人实施经济责任审计和自然资源资产离任及任中审计;组织实施对财经法规政策和宏观调控措施执行情况、财政预算管理及国有资产管理使用等与市级财政收支有关的特定事项进行专项审计调查;依法检查审计决定执行情况,督促整改审计查出的问题;指导监督内部审计工作,核查社会审计机构对依法属于审计监督对象的单位出具的相关审计报告;依法领导和监督县(市、区)审计机关的业务;指导全市审计机关推广信息技术在审计领域应用的相关工作等。

     二、部门预算单位构成

平顶山市审计局2020年部门预算为本级预算。目前,市审计局机关内设18个科室。市审计局编制人数总计为90人,其中:行政编制54人,工勤编制5人,参公事业编制19人,事业编制12人;在职人员74人,离退休人员60人。

  

第二部分 平顶山市审计局部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2020年收、支总计均为1353.9万元,与2019年相比,收、支总计均增加13万元。主要原因:项目支出较上年有增加。

二、收入预算说明

2020收入预算1353.9万元,其中:财政拨款收入1164.9万元;部门结转资金收入189万元。

三、支出预算说明

2020支出预算1353.9万元,按用途划分为:工资福利支出886.2万元,65.46%;商品服务支出92.3万元,占6.82%;对个人及家庭的补助支出109.3万元,占8.07%;项目支出266.1万元,占19.65% 

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2020年一般公共预算收支预算1164.9万元,与2019年相比,一般公共预算收支预算增加113.8万元,主要原因:项目支出较上年有增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2020年一般公共预算支出年初预算为1164.9万元。主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出827.7万元;社会保障和就业(类)支出199.9万元;医疗卫生(类)支出73.2万元;住房保障(类)支出64.1万元。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》(财预[2017]98号)要求,从2018年起全面实施支出经济分类科目改革,根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点,分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目,两套科目之间保持对应关系。我局《支出经济分类汇总表》,按两套经济分类科目分别反应不同资金来源的全部预算支出。

2020年预算支出1164.9万元,其中:基本支出1074.6万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出;项目支出90.3万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新和其他支出。

七、三公经费增减变化原因说明

2020年“三公”经费公共预算45万元,预算数与2019年持平。其中:

(一)因公出国(境)费预算0万元,预算数与2019年持平。占“三公”经费总额的0.00%。因为我局2020年无公出国(境)费。

(二)公务用车运行维护费预算35万元,预算数与2019年持平。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神,坚持厉行勤俭节约,进一步规范公务用车制度,严格控制公务用车范围,主要用于日常公务发生的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务用车购置0万元,预算数与2019年持平。占“三公”经费总额的77.78%。因为我局2020年加强并持续坚持公务用车运行维护费的厉行节约、减少浪费的方针。

(三)公务接待费预算10万元,预算数与2019年持平,占“三公”经费总额的22.22%。因为我局2020年继续推行厉行节约、减少浪费。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

部门2020年政府性基金预算支出0万元,预算数与2019年持平。

九、国有资本经营预算情况说明

部门2020年国有资本经营预算支出0万元,预算数与2019年持平。

十、政府采购情况说明

2020年,政府采购预算安排183.6万元,其中:政府采购货物预算183.6万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。预算数与2019年相比增加0万元,主要用于办公设备、办公家具、印刷等购置。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费预算

2020年,机关运行经费支出预算92.3万元,主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、水、电、暖、物业管理等运行维护费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)绩效目标设置情况

2020年,我单位按要求编制了绩效目标,从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、实效、质量,预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

(三)国有资产占用情况。

2020年初,我单位实际共有车辆3辆,其中:一般公务用车3辆,一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆,其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0套,单位价值100万元以上专用设备0套。

(四)专项转移支付项目情况

我单位2020年没有专项转移支付项目。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入:是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费:是指纳入省级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 


附件下载: 平顶山市审计局预算公开表.xls||||||||||||
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